Здравствуйте, пытаюсь заполнить налоговую декларацию по НДС при экспорте при подтверждении нулевой ставки с заполнением раздела 4 и возникают вопросы. нужно ли в разделе 9 указывать реализацию по нулевой ставке? и как заполнить раздел 4
Comments
Цитата: Здравствуйте, пытаюсь заполнить налоговую декларацию по НДС при экспорте при подтверждении нулевой ставки с заполнением раздела 4 и возникают вопросы. нужно ли в разделе 9 указывать реализацию по нулевой ставке?и как заполнить раздел 4
Добрый день!
Выделенный синим вопрос неконкретен. Что именно вызывает затруднение?
Данная реализация отражается в разделе 9 декларации по НДС (п. 47 Порядка, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
НКК, спасибо, про 4 раздел я нашла код и внесла сумм , вроде разобралась ))